來源:湖南作家網 時間 : 2025-02-19
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2025年湖南省作家協會部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他資金績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
湖南省作家協會是湖南省作家在中國共產黨領導下自愿結合的專業性人民團體,是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶,是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。
(一)職能職責
湖南省作家協會的職責是:團結、服務作家,扶持培養文學新人,推出優秀作品,增進文學交流;加強對會員的服務聯絡工作,更好的組織作家深入生活,投身實踐,開闊視野,積累素材;注重導向性、權威性,充分發揮優秀作品的示范作用,促進文學創作的進一步繁榮和發展。
(二)機構設置
湖南省作家協會機關內設職能處室三個:辦公室(機關黨委)、創作研究室、組織聯絡部。湖南省作家協會二級機構一個:湖南毛澤東文學院。
二、部門預算單位構成
2024年部門預算編報范圍只有湖南省作家協會省本級,沒有其他二級預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算2325.75萬元,其中,一般公共預算撥款2038.9萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上年結轉286.85萬元。收入較去年減少29.29萬元,主要是因為減人減支。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算2325.75萬元,其中,一般公共服務支出1萬元,科學技術支出9.6萬元,文化旅游體育與傳媒支出2225.15萬元,衛生健康支出5萬元,住房保障支出85萬元。支出較去年減少29.29萬元,主要是因為減人減支。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算2325.75萬元,其中,一般公共服務支出1萬元,占0.04%;文化旅游體育與傳媒支出2225.15萬元,占95.67%;衛生健康支出5萬元,占0.21%;住房保障支出85萬元,占3.65%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數1475.31萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算850.44萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:業務工作經費支出250.59萬元,主要用于《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經費、辦公設備購置等方面;其他事業發展資金支出460.29萬元,主要用于省社科基金課題經費、2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金、文學人才培養、文學事業發展、作品扶持經費等;省級專項資金支出139.57萬元,主要用于省級文化強省發展專項。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門政府性基金支出預算0萬元,無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)運行經費:2025年本部門機關的運行經費270萬元,比上年預算減少27萬元,下降10%,主要是辦公費及維修費減少。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關“三公”經費預算數為40萬元,其中,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行費30萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費30萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年持平。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算16萬元,擬召開5次會議,人數200人,內容為換屆選舉會、作品研討會、各學會文學會議等;培訓費預算50萬元,擬開展5培訓,人數150人,內容為文學類人才培訓班;無節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額5.5萬元,其中,貨物類采購預算5.5萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車3輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2325.75萬元,其中,基本支出1475.31萬元,項目支出850.44萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
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